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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0822072  公开方式  主动公开
 信息名称  2016年临沂武河湿地公园管委会部门决算公开  成文日期  2017-08-22
 公开日期  2017-08-22  发布机构  罗庄区财政局
2016年临沂武河湿地公园管委会部门决算公开

 

   

   

2016年临沂武河湿地公园管理委员会  

部门决算  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

第一部分 部门概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成   

   

第二部分 2016年部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

   

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明  

   

第四部分 名词解释  

   

   

   

   

   

   

     

     

第一部分   

   

   

   

部门概况  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

   

一、主要职能  

临沂武河湿地管理委员会成立于2011327日,人员编制18人,隶属区人民政府管理,下设办公室、财务科、管理服务科、水利科、动植物保护科、治安科等6个科室。  

主要职责是负责组织对武河湿地旅游资源的开发建设,加强对武河湿地的管理等。  

     

   

     

二、部门决算单位构成  

     

临沂武河湿地公园管理委员会部门决算包括:临沂武河湿地公园管理委员会本级决算。  

纳入临沂武河湿地公园管理委员2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:临沂武河湿地公园管理委员  

     

     

   

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

第二部分  

   

   

   

2016年部门决算表  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

收入支出决算总表  

                                                                      公开01表  

                                            单位:万元  

收     入      

支     出      

项  目      

行次      

决算数      

项目(按功能分类)      

行次      

决算数      

一、财政拨款收入      

1      

313.52      

一、一般公共服务支出      

30      

0.00      

二、上级补助收入      

2      

0.00      

二、外交支出      

31      

0.00      

三、事业收入      

3      

0.00      

三、国防支出      

32      

0.00      

四、经营收入      

4      

0.00      

四、公共安全支出      

33      

0.00      

五、附属单位上缴收入      

5      

0.00      

五、教育支出      

34      

0.00      

六、其他收入      

6      

0.00      

六、科学技术支出      

35      

0.00      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

36      

0.00      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

37      

0.00      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

38      

0.00      

       

10      

       

十、节能环保支出      

39      

0.00      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

40      

0.00      

       

12      

       

十二、农林水支出      

41      

276.19      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

42      

0.00      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

43      

0.00      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

44      

0.00      

       

16      

       

十六、金融支出      

45      

0.00      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

46      

0.00      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

47      

0.00      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

48      

37.33      

       

20      

       

二十、粮油物资储备支出      

49      

0.00      

       

21      

       

二十一、其他支出      

50      

0.00      

       

22      

       

二十二、债务还本支出      

51      

0.00      

       

23      

       

二十三、债务付息支出      

52      

0.00      

         

24      

       

       

53      

       

本年收入合计      

25      

313.52      

本年支出合计      

54      

313.52      

用事业基金弥补收支差额      

26      

0.00      

结余分配      

55      

0.00      

上年结转和结余      

27      

0.00      

年末结转和结余      

56      

0.00      

       

28      

       

         

57      

       

合计      

29      

313.52      

合计      

58      

313.52      


     

收入决算表  

                                                                                      公开02表  

                                                                                    单位:万元  

科目编码      

科目名称      

本年收入合计      

财政拨款收入      

上级补助收入      

事业收入      

经营收入      

附属单位上缴  收入      

其他收入      

     

     

     

   合 计      

313.52        

313.52        

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

213      

农林水支出      

276.19      

276.19      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

21302      

林业      

269.30      

269.30      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2130201      

  行政运行      

201.53      

201.53      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2130202      

  一般行政管理事务      

67.76      

67.76      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

21303      

水利      

6.89      

6.89      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2130306      

  水利工程运行与维护      

6.89      

6.89      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

221      

住房保障支出      

37.33      

37.33      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

22102      

住房改革支出      

37.33      

37.33      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2210201      

  住房公积金      

18.26      

18.26      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2210203      

  购房补贴      

19.07      

19.07      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

   


   

支出决算表    

                                                                                  公开03表  

                                                                                                                  单位:万元  

科目编码      

科目名称      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

上缴上级 支出      

经营支出          

对附属单位补助支出      

     

     

     

合  计      

313.52         

238.86         

74.65         

0.00      

0.00      

0.00      

213      

农林水支出      

276.19       

201.53       

74.65       

0.00      

0.00      

0.00      

21302      

林业      

269.30       

201.53       

67.76       

0.00      

0.00      

0.00      

2130201      

  行政运行      

201.53       

201.53       

0.00       

0.00      

0.00      

0.00      

2130202      

  一般行政管理事务      

67.76       

0.00       

67.76       

0.00      

0.00      

0.00      

21303      

水利      

6.89       

0.00       

6.89       

0.00      

0.00      

0.00      

2130306      

  水利工程运行与维护      

6.89       

0.00       

6.89       

0.00      

0.00      

0.00      

221      

住房保障支出      

37.33       

37.33       

0.00       

0.00      

0.00      

0.00      

22102      

住房改革支出      

37.33       

37.33       

0.00       

0.00      

0.00      

0.00      

2210201      

  住房公积金      

18.26       

18.26       

0.00       

0.00      

0.00      

0.00      

2210203      

  购房补贴      

19.07       

19.07       

0.00       

0.00      

0.00      

0.00      

   

   

   

   

   

   

财政拨款收入支出决算总表        

       

       

       

       

       

       

       

公开04表      

       

       

       

       

       

       

       

单位:万元      

收入      

支出      

项    目      

行次      

金额      

项    目      

行次      

合计      

一般公共预算
财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

一、一般公共预算财政拨款      

1      

313.52       

一、一般公共服务支出      

30      

0.00      

0.00      

0.00      

二、政府性基金预算财政拨款      

2      

0.00      

二、外交支出      

31      

0.00      

0.00      

0.00      

       

3      

       

三、国防支出      

32      

0.00      

0.00      

0.00      

       

4      

       

四、公共安全支出      

33      

0.00      

0.00      

0.00      

       

5      

       

五、教育支出      

34      

0.00      

0.00      

0.00      

       

6      

       

六、科学技术支出      

35      

0.00      

0.00      

0.00      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

36      

0.00      

0.00      

0.00      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

37      

0.00      

0.00      

0.00      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

38      

0.00      

0.00      

0.00      

       

10      

       

十、节能环保支出      

39      

0.00      

0.00      

0.00      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

40      

0.00      

0.00      

0.00      

       

12      

       

十二、农林水支出      

41      

276.19      

276.19      

0.00      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

42      

0.00      

0.00      

0.00      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

43      

0.00      

0.00      

0.00      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

44      

0.00      

0.00      

0.00      

       

16      

       

十六、金融支出      

45      

0.00      

0.00      

0.00      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

46      

0.00      

0.00      

0.00      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

47      

0.00      

0.00      

0.00      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

48      

37.33      

37.33      

0.00      

       

20      

       

二十、粮油物资储备支出      

49      

0.00      

0.00      

0.00      

       

21      

       

二十一、其他支出      

50      

0.00      

0.00      

0.00      

       

22      

       

二十二、债务还本支出      

51      

0.00      

0.00      

0.00      

       

23      

       

二十三、债务付息支出      

52      

0.00      

0.00      

0.00      

本年收入合计      

24      

313.52       

本年支出合计      

53      

313.52       

313.52       

0.00        

年初财政拨款结转和结余      

25      

0.00      

年末结转和结余      

54      

0.00      

0.00      

0.00      

   一般公共预算财政拨款      

26      

0.00      

       

55      

       

       

       

    政府性基金预算财政拨款      

27      

0.00      

       

56      

       

       

       

       

28      

       

       

57      

       

       

       

合计      

29      

313.52       

合计      

58      

313.52       

313.52       

0.00        

     

     

     

     

     

     

一般公共预算财政拨款支出决算表    

公开05表                                                                                   

单位:万元  

科目编码      

科目名称      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

     

     

     

合  计      

313.52       

238.86       

74.65       

213      

农林水支出      

276.19       

201.53       

74.65       

21302      

林业      

269.30       

201.53       

67.76       

2130201      

  行政运行      

201.53       

201.53       

0.00       

2130202      

  一般行政管理事务      

67.76       

0.00       

67.76       

21303      

水利      

6.89       

0.00       

6.89       

2130306      

  水利工程运行与维护      

6.89       

0.00       

6.89       

221      

住房保障支出      

37.33       

37.33       

0.00       

22102      

住房改革支出      

37.33       

37.33       

0.00       

2210201      

  住房公积金      

18.26       

18.26       

0.00       

2210203      

  购房补贴      

19.07       

19.07       

0.00       

     

     

     

     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

       

       

       

       

       

公开06表      

       

       

       

       

       

单位:万元      

经济分类
科目编码      

科目名称      

本年支出合计      

人员经费      

公用经费      

     

     

合计      

238.86      

217.55      

21.31      

301      

工资福利支出      

180.00      

180.00      

0.00      

30101      

  基本工资      

54.45      

54.45      

0.00      

30102      

  津贴补贴      

90.35      

90.35      

0.00      

30103      

  奖金      

8.67      

8.67      

0.00      

30104      

  其他社会保障缴费      

1.43      

1.43      

0.00      

30106      

  伙食补助费      

0.00      

0.00      

0.00      

30107      

  绩效工资      

0.00      

0.00      

0.00      

30108      

  机关事业单位基本养老保险缴费      

25.10      

25.10      

0.00      

30109      

  职业年金缴费      

0.00      

0.00      

0.00      

30199      

  其他工资福利支出      

0.00      

0.00      

0.00      

303      

对个人和家庭的补助      

37.56      

37.56      

0.00      

30301      

  离休费      

0.00      

0.00      

0.00      

30302      

  退休费      

0.00      

0.00      

0.00      

30303      

  退职(役)费      

0.00      

0.00      

0.00      

30304      

  抚恤金      

0.00      

0.00      

0.00      

30305      

  生活补助      

0.00      

0.00      

0.00      

30306      

  救济费      

0.00      

0.00      

0.00      

30307      

  医疗费      

0.00      

0.00      

0.00      

30308      

  助学金      

0.00      

0.00      

0.00      

30309      

  奖励金      

0.00      

0.00      

0.00      

30310      

  生产补贴      

0.00      

0.00      

0.00      

30311      

  住房公积金      

18.26      

18.26      

0.00      

30312      

  提租补贴      

0.00      

0.00      

0.00      

30313      

  购房补贴      

19.07      

19.07      

0.00      

30314      

  采暖补贴      

0.00      

0.00      

0.00      

30315      

  物业服务补贴      

0.00      

0.00      

0.00      

30399      

  其他对个人和家庭的补助支出      

0.23      

0.23      

0.00      

302      

商品和服务支出      

21.31       

0.00      

21.31       

30201      

  办公费      

0.86       

0.00      

0.86       

30202      

  印刷费      

0.90       

0.00      

0.90       

30203      

  咨询费      

0.00       

0.00      

0.00       

30204      

  手续费      

0.00       

0.00      

0.00       

30205      

  水费      

0.00       

0.00      

0.00       

30206      

  电费      

3.80       

0.00      

3.80       

30207      

  邮电费      

0.54       

0.00      

0.54       

30208      

  取暖费      

4.47       

0.00      

4.47       

30209      

  物业管理费      

0.00       

0.00      

0.00       

30211      

  差旅费      

0.00       

0.00      

0.00       

30212      

  因公出国(境)费用      

0.00       

0.00      

0.00       

30213      

  维修(护)费      

0.00       

0.00      

0.00       

30214      

  租赁费      

0.00       

0.00      

0.00       

30215      

  会议费      

0.00       

0.00      

0.00       

30216      

  培训费      

0.00       

0.00      

0.00       

30217      

  公务接待费      

0.00       

0.00      

0.00       

30218      

  专用材料费      

0.00       

0.00      

0.00       

30224      

  被装购置费      

0.00       

0.00      

0.00       

30225      

  专用燃料费      

0.00       

0.00      

0.00       

30226      

  劳务费      

0.00       

0.00      

0.00       

30227      

  委托业务费      

0.00       

0.00      

0.00       

30228      

  工会经费      

3.00       

0.00      

3.00       

30229      

  福利费      

0.00       

0.00      

0.00       

30231      

  公务用车运行维护费      

7.74       

0.00      

7.74       

30239      

  其他交通费用      

0.00       

0.00      

0.00       

30240      

  税金及附加费用      

0.00       

0.00      

0.00       

30299      

  其他商品和服务支出      

0.00       

0.00      

0.00       

310      

其他资本性支出      

0.00      

0.00      

0.00      

31001      

  房屋建筑物购建      

0.00      

0.00      

0.00      

31002      

  办公设备购置      

0.00      

0.00      

0.00      

31003      

  专用设备购置      

0.00      

0.00      

0.00      

31005      

  基础设施建设      

0.00      

0.00      

0.00      

31006      

  大型修缮      

0.00      

0.00      

0.00      

31007      

  信息网络及软件购置更新      

0.00      

0.00      

0.00      

31008      

  物资储备      

0.00      

0.00      

0.00      

31009      

  土地补偿      

0.00      

0.00      

0.00      

31010      

  安置补助      

0.00      

0.00      

0.00      

31011      

  地上附着物和青苗补偿      

0.00      

0.00      

0.00      

31012      

  拆迁补偿      

0.00      

0.00      

0.00      

31013      

  公务用车购置      

0.00      

0.00      

0.00      

31019      

  其他交通工具购置      

0.00      

0.00      

0.00      

31020      

  产权参股      

0.00      

0.00      

0.00      

31099      

  其他资本性支出      

0.00      

0.00      

0.00      

304      

对企事业单位的补贴      

0.00      

0.00      

0.00      

30401      

  企业政策性补贴      

0.00      

0.00      

0.00      

30402      

  事业单位补贴      

0.00      

0.00      

0.00      

30403      

  财政贴息      

0.00      

0.00      

0.00      

30499      

  其他对企事业单位的补贴      

0.00      

0.00      

0.00      

307      

债务利息支出      

0.00      

0.00      

0.00      

30701      

  国内债务付息      

0.00      

0.00      

0.00      

30707      

  国外债务付息      

0.00      

0.00      

0.00      

399      

其他支出      

0.00      

0.00      

0.00      

39906      

  赠与      

0.00      

0.00      

0.00      

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

                                                                                    公开07表  

                                                                               单位:万元  

科目编码      

科目名称      

上年结转和结余      

本年收入      

本年支出      

年末结转和结余      

小计      

基本支出      

项目支出      

     

     

     

合  计      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

       

       

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

公开08表      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

单位:万元      

2016年度预算数      

2016年度决算数       

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

9.20      

0.00      

9.00      

0.00      

9.00      

0.20      

7.74      

0.00      

7.74      

0.00      

7.74      

0.00      

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      

     

     

     

     

     

     

     

第三部分  

   

   

   

2016年部门决算情况和  

重要事项说明  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

一、2016年部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况  

2016年度收入总计313.52万元,支出总计 313.52 万元。与2015年相比,收、支总计各增加13.63万元,增长4.54%。  

(二)收入决算情况  

2016年度本年收入313.52万元,其中:财政拨款收入313.52万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

   

   

   

   

   

   

   

(三)支出决算情况  

2016年度本年支出313.52万元,其中:基本支出  238.86万元,占76.19%;项目支出74.65万元,占23.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%; 对附属单位补助支出0万元,占0%;  

 

   

   

 

 

     

     

     

     

(四)财政拨款收入支出决算总体情况  

2016年度财政拨款收入决算总计 313.52万元,其中:一般公共预算财政拨款 313.52万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0 %;年初财政拨款结转和结余 0   万元,占 0%。  

   

   

   

   

   

   

   

   

2016年度财政拨款支出决算总计313.52万元,其中:一般公共服务(类)支出276.19万元,占88.09 %;    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况  

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为238.86万元,占本年支出合计的76.19%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长15.86万元,增长7.11%。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.86万元,支出决算为238.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中:  

1)农林水支出276.19万元。主要反映用于行政运行、一般行政事务管理、水利等支出。年初预算为276.19万元,支出决算为276.19万元,完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。  

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于住房保障支出。年初预算为37.33万元,支出决算为37.33万元,完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算238.86万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:  

人员经费 217.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。    

公用经费 21.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。    

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况  

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0            

万元。    

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因  

临沂武河湿地公园管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.20万元(含局机关及0个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行维护费9.00万元,公务接待费0.20万元。  

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.46万元,主要原因是部分公务用车运行费及招待费用于办公费。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.26万元、公务接待费减少0.20万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制支出。公务接待费增加减少的主要原因是未进行公务接待。  

2、“三公”经费支出相关情况说明  

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。  

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费7.74万元。主要用于运行维护。2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。  

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。国(境)外接待费0万元。  

二、重要事项说明  

(一)机关运行经费支出情况说明  

2016年度,机关运行经费支出21.31万元,比2015年增长1.2万元,增长5.97%,与上年基本持平。  

(二)政府采购支出情况说明  

2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。  

(三)国有资产占用情况说明  

截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明  

按照绩效评价的有关程序,临沂武河湿地公园管理委员会对管理维护、基础设施维护、园林维护、水生植物切割等项目绩效开展了自我评价,从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。从绩效评价结果看,各项目的总体绩效较好,实现了预期的绩效目标,项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。  

通过开展绩效评价工作,进一步增强了绩效意识,不断规范预算管理,强化预算执行过程控制,提高资金使用绩效。一是绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的教育和培训,明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求。二是资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作,更加注重厉行节约,主动压缩行政经费开支和业务成本,强化工作效率,进而从整体上提高财政资金使用绩效。  

     

     

   

   

   

   

     

第四部分  

   

   

   

名词解释  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。  

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。  

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。  

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

   

   

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