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 索 引 号  7086600-04_A/2018-0213084  公开方式  主动公开
 信息名称  2018年罗庄区盛庄街道办事处部门预算公开  成文日期  2018-02-13
 公开日期  2018-02-13  发布机构  罗庄区财政局
2018年罗庄区盛庄街道办事处部门预算公开

2018年盛庄街道办事处

预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强街道财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道办事处的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

罗庄区盛庄街道2018年部门预算单位只有罗庄区盛庄街道办事处一个单位,没有二级单位。

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表(功能分类科目)

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

3436.65

一般公共服务支出

58

1,524.65

二、上级补助收入

2

政府办公厅(室)及相关机构事务

59

1,153.71

三、事业收入

3

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

60

303.71

四、经营收入

4

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

61

730.00

五、附属单位上缴收入

5

信访事务

62

120.00

六、其他收入

6

统计信息事务

63

7.27

7

行政运行(统计信息事务)

64

7.27

8

财政事务

65

172.72

9

行政运行(财政事务)

66

172.72

10

党委办公厅(室)及相关机构事务

67

10.96

11

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

68

10.96

12

组织事务

69

180.00

13

一般行政管理事务(组织事务)

70

180.00

14

公共安全支出

71

15.27

15

司法

72

15.27

16

行政运行(司法)

73

15.27

17

教育支出

74

30.00

18

普通教育

75

30.00

19

其他普通教育支出

76

30.00

20

文化体育与传媒支出

77

94.19

21

文化

78

94.19

22

行政运行(文化)

79

94.19

23

社会保障和就业支出

80

501.26

24

人力资源和社会保障管理事务

81

166.61

25

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

82

166.61

26

行政事业单位离退休

83

289.70

27

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84

289.70

28

抚恤

85

30.00

29

其他优抚支出

86

30.00

30

财政对其他社会保险基金的补助

87

14.95

31

财政对失业保险基金的补助

88

12.05

32

财政对工伤保险基金的补助

89

2.90

33

医疗卫生与计划生育支出

90

356.00

34

医疗卫生与计划生育管理事务

91

267.80

35

行政运行(医疗卫生管理事务)

92

267.80

36

行政事业单位医疗

93

88.20

37

行政单位医疗

94

88.20

38

城乡社区支出

95

137.18

39

城乡社区管理事务

96

137.18

40

行政运行(城乡社区管理事务)

97

137.18

41

农林水支出

98

571.42

42

农业

99

464.71

43

行政运行(农业)

100

464.71

44

林业

101

66.52

45

行政运行(林业)

102

66.52

46

水利

103

40.19

47

行政运行(水利)

104

40.19

48

住房保障支出

105

206.68

49

住房改革支出

106

206.68

50

住房公积金

107

206.68

51

108

52

109

本年收入合计

53

3436.65

本年支出合计

110

3436.65

用事业基金弥补收支差额

54

结余分配

111

上年结转和结余

55

年末结转和结余

112

56

113

合计

57

3436.65

合计

114

3436.65

收入支出预算总表(经济分类科目)

公开02表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

3436.65

工资福利支出

30

2,321.81

二、上级补助收入

2

基本工资

31

667.74

三、事业收入

3

津贴补贴

32

922.07

四、经营收入

4

奖金

33

132.48

五、附属单位上缴收入

5

机关事业单位基本养老保险

34

289.70

六、其他收入

6

职工基本医疗保险缴费

35

88.20

7

其他社会保障缴费

36

14.95

8

住房公积金

37

206.68

9

其他工资福利支出

38

0.01

10

商品和服务支出

39

1,094.00

11

印刷费

40

80.00

12

水费

41

70.00

13

电费

42

150.00

14

物业管理费

43

50.00

15

维修(护)费

44

70.00

16

公务用车运行维护费

45

4.00

17

其他交通费用

46

40.00

18

其他商品和服务支出

47

630.00

19

对个人和家庭的补助

48

20.83

20

退职(役)费

49

0.91

21

生活补助

50

17.67

22

医疗费补助

51

2.25

23

52

24

53

本年收入合计

25

3436.65

本年支出合计

54

3436.65

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

3436.65

合计

58

3436.65

收入预算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

3436.65

3436.65

201

一般公共服务支出

1,524.65

1,524.65

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,153.71

1,153.71

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

303.71

303.71

201

03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

730.00

730.00

201

03

08

信访事务

120.00

120.00

05

统计信息事务

7.27

7.27

201

05

01

行政运行(统计信息事务)

7.27

7.27

06

财政事务

172.72

172.72

201

06

01

行政运行(财政事务)

172.72

172.72

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.96

10.96

201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

10.96

10.96

32

组织事务

180.00

180.00

201

32

02

一般行政管理事务(组织事务)

180.00

180.00

204

公共安全支出

15.27

15.27

06

司法

15.27

15.27

204

06

01

行政运行(司法)

15.27

15.27

205

教育支出

30.00

30.00

02

普通教育

30.00

30.00

205

02

99

其他普通教育支出

30.00

30.00

207

文化体育与传媒支出

94.19

94.19

01

文化

94.19

94.19

207

01

01

行政运行(文化)

94.19

94.19

208

社会保障和就业支出

501.26

501.26

01

人力资源和社会保障管理事务

166.61

166.61

208

01

01

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

166.61

166.61

05

行政事业单位离退休

289.70

289.70

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.70

289.70

08

抚恤

30.00

30.00

208

08

99

其他优抚支出

30.00

30.00

27

财政对其他社会保险基金的补助

14.95

14.95

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

12.05

12.05

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

2.90

2.90

210

医疗卫生与计划生育支出

356.00

356.00

01

医疗卫生与计划生育管理事务

267.80

267.80

210

01

01

行政运行(医疗卫生管理事务)

267.80

267.80

11

行政事业单位医疗

88.20

88.20

210

11

01

行政单位医疗

88.20

88.20

212

城乡社区支出

137.18

137.18

01

城乡社区管理事务

137.18

137.18

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务)

137.18

137.18

213

农林水支出

571.42

571.42

01

农业

464.71

464.71

213

01

01

行政运行(农业)

464.71

464.71

02

林业

66.52

66.52

213

02

01

行政运行(林业)

66.52

66.52

03

水利

40.19

40.19

213

03

01

行政运行(水利)

40.19

40.19

221

住房保障支出

206.68

206.68

02

住房改革支出

206.68

206.68

221

02

01

住房公积金

206.68

206.68

支出预算表

公开04表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

3,436.65

2,346.65

1,090.00

201

一般公共服务支出

1,524.65

494.65

1,030.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,153.71

303.71

850.00

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

303.71

303.71

201

03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

730.00

730.00

201

03

08

信访事务

120.00

120.00

05

统计信息事务

7.27

7.27

201

05

01

行政运行(统计信息事务)

7.27

7.27

06

财政事务

172.72

172.72

201

06

01

行政运行(财政事务)

172.72

172.72

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.96

10.96

201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

10.96

10.96

32

组织事务

180.00

180.00

201

32

02

一般行政管理事务(组织事务)

180.00

180.00

204

公共安全支出

15.27

15.27

06

司法

15.27

15.27

204

06

01

行政运行(司法)

15.27

15.27

205

教育支出

30.00

30.00

02

普通教育

30.00

30.00

205

02

99

其他普通教育支出

30.00

30.00

207

文化体育与传媒支出

94.19

94.19

01

文化

94.19

94.19

207

01

01

行政运行(文化)

94.19

94.19

208

社会保障和就业支出

501.26

471.26

30.00

01

人力资源和社会保障管理事务

166.61

166.61

208

01

01

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

166.61

166.61

05

行政事业单位离退休

289.70

289.70

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.70

289.70

08

抚恤

30.00

30.00

208

08

99

其他优抚支出

30.00

30.00

27

财政对其他社会保险基金的补助

14.95

14.95

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

12.05

12.05

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

2.90

2.90

210

医疗卫生与计划生育支出

356.00

356.00

01

医疗卫生与计划生育管理事务

267.80

267.80

210

01

01

行政运行(医疗卫生管理事务)

267.80

267.80

11

行政事业单位医疗

88.20

88.20

210

11

01

行政单位医疗

88.20

88.20

212

城乡社区支出

137.18

137.18

01

城乡社区管理事务

137.18

137.18

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务)

137.18

137.18

213

农林水支出

571.42

571.42

01

农业

464.71

464.71

213

01

01

行政运行(农业)

464.71

464.71

02

林业

66.52

66.52

213

02

01

行政运行(林业)

66.52

66.52

03

水利

40.19

40.19

213

03

01

行政运行(水利)

40.19

40.19

221

住房保障支出

206.68

206.68

02

住房改革支出

206.68

206.68

221

02

01

住房公积金

206.68

206.68

财政拨款收入支出预算总表

公开05表

单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,436.65

一般公共服务支出

1,524.65

1,524.65

二、政府性基金预算财政拨款

外交支出

国防支出

公共安全支出

15.27

15.27

教育支出

30.00

30.00

科学技术支出

文化体育与传媒支出

94.19

94.19

社会保障和就业支出

501.26

501.26

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

356.00

356.00

节能环保支出

城乡社区支出

137.18

137.18

农林水支出

571.42

571.42

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

206.68

206.68

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

3,436.65

本年支出合计

3,436.65

3,436.65

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

3,436.65

合计

3,436.65

3,436.65

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

3,436.65

2,346.65

1,090.00

201

一般公共服务支出

1,524.65

494.65

1,030.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,153.71

303.71

850.00

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

303.71

303.71

201

03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

730.00

730.00

201

03

08

信访事务

120.00

120.00

05

统计信息事务

7.27

7.27

201

05

01

行政运行(统计信息事务)

7.27

7.27

06

财政事务

172.72

172.72

201

06

01

行政运行(财政事务)

172.72

172.72

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.96

10.96

201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

10.96

10.96

32

组织事务

180.00

180.00

201

32

02

一般行政管理事务(组织事务)

180.00

180.00

204

公共安全支出

15.27

15.27

06

司法

15.27

15.27

204

06

01

行政运行(司法)

15.27

15.27

205

教育支出

30.00

30.00

02

普通教育

30.00

30.00

205

02

99

其他普通教育支出

30.00

30.00

207

文化体育与传媒支出

94.19

94.19

01

文化

94.19

94.19

207

01

01

行政运行(文化)

94.19

94.19

208

社会保障和就业支出

501.26

471.26

30.00

01

人力资源和社会保障管理事务

166.61

166.61

208

01

01

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

166.61

166.61

05

行政事业单位离退休

289.70

289.70

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.70

289.70

08

抚恤

30.00

30.00

208

08

99

其他优抚支出

30.00

30.00

27

财政对其他社会保险基金的补助

14.95

14.95

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

12.05

12.05

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

2.90

2.90

210

医疗卫生与计划生育支出

356.00

356.00

01

医疗卫生与计划生育管理事务

267.80

267.80

210

01

01

行政运行(医疗卫生管理事务)

267.80

267.80

11

行政事业单位医疗

88.20

88.20

210

11

01

行政单位医疗

88.20

88.20

212

城乡社区支出

137.18

137.18

01

城乡社区管理事务

137.18

137.18

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务)

137.18

137.18

213

农林水支出

571.42

571.42

01

农业

464.71

464.71

213

01

01

行政运行(农业)

464.71

464.71

02

林业

66.52

66.52

213

02

01

行政运行(林业)

66.52

66.52

03

水利

40.19

40.19

213

03

01

行政运行(水利)

40.19

40.19

221

住房保障支出

206.68

206.68

02

住房改革支出

206.68

206.68

221

02

01

住房公积金

206.68

206.68

一般公共预算基本支出预算表

公开07表

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

2346.65

2342.65

4

301

2,321.81

2,321.81

301

30101

基本工资

667.74

667.74

301

30102

津贴补贴

922.07

922.07

301

30103

奖金

132.48

132.48

301

30108

机关事业单位基本养老保险

289.70

289.70

301

30110

职工基本医疗保险缴费

88.20

88.20

301

30112

其他社会保障缴费

14.95

14.95

301

30113

住房公积金

206.68

206.68

301

30199

其他工资福利支出

0.01

0.01

302

4.00

4.00

302

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

303

20.83

20.83

303

30303

退职(役)费

0.91

0.91

303

30305

生活补助

17.67

17.67

303

30307

医疗费补助

2.25

2.25

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

0

0

0

0

0

0

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

0

0

0

0

0

0

0

0

注:无数据填零,请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

4

0

4

0

4

0

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计3436.65万元,比2017年预算数减少257.47万元,减少6.97%。其中,财政拨款收入257.47万元。

2018年支出总计3436.65万元,比2017年预算数减少 257.47万元,减少6.97%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1524.65 万元,社会保障和就业支出(类)501.26万元,公共安全支出(类)15.27万元,教育支出(类)30万元,文化体育与传媒支出(类)94.19万元,医疗卫生与计划生育支出(类)356万元,城乡社区支出(类)137.18万元,农林水支出(类)571.42万元,住房保障支出(类)206.68万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)2321.81万元,商品和服务支出(类)1094万元,对个人和家庭的补助20.84万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计3436.65万元,比2017年预算数减少257.47万元,减少6.97%。其中一般公共预算 3436.65万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计3436.65万元,比2017年预算数减少257.47万元,减少6.97%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1524.65万元,主要用于办公费、行政人员工资。

2、社会保障和就业(类)支出501.26万元,主要用于工资和缴纳社会保险。

3、公共安全支出(类)15.27万元,主要用于用于司法所人员经费。

4、教育支出(类)30万元,用于教育投入。

5、文化体育与传媒支出(类)94.19万元,主要用于文化及远程教育人员经费。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)356万元,主要用于计划生育事业支出。

7、城乡社区支出(类)137.18万元,用于城乡建设经费支出。

8、农林水支出(类)571.42万元,用于人员经费支出。

9、住房保障支出(类)206.68万元,用于职工缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为3436.65万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 303.71万元,主要用于政府日常运行支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出 730万元,主要用于行政人员工资支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出 120万元,主要用于信访事物及相关工作人员经费支出。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(统计信息事务)(项)支出 7.27万元,主要用于统计站工作经费支出,如记账户补助等。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)支出172.72万元,主要用于财政人员经费。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出10.96万元,主要用于办公室办公经费。

7、一般公共服务支出(类) 组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)支出180万元,主要用于城乡社区为民服务专项经费、基层党组织运转经费、村级活动场所建设经费等。

8、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(司法)(项)支出15.27万元,主要用于司法所人员经费。

9、教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)支出30万元,主要用于教育投入。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(文化)(项)支出94.19万元,主要用于文化及远程教育人员经费。

11、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)支出166.61万元,主要用于人劳站相关人员经费支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出289.70万元,主要用于缴纳单位基本养老保险。

13、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出30万元,主要用于走访慰问困难群众等支出。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出12.05万元,主要用于缴纳失业保险。

15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出2.9万元,主要用于缴纳工伤保险。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)支出267.80万元,主要用于计划生育事业支出。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)88.20万元,主要缴纳医疗保险。

18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)支出137.18万元,主要用于城乡社区建设人员经费支出。

19、农林水支出(类)农林(款)行政运行(农业)(项)支出464.71万元,主要用于农业相关工作人员经费。

20、农林水支出(类)林业(款)行政运行(林业)(项)支出66.52万元,主要用于林业相关工作人员经费。

21、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)支出40.19万元,主要用于水利相关工作人员经费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出206.68万元,主要用于缴纳住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算2346.65万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出2321.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出20.83万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度盛庄街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出314.67万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年盛庄街道办事处一般公共预算“三公”经费预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少20万元,主要原因是严格执行终于八项规定。其中:因公出国(境)费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费减少20万元。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和要求,严格把控公务接待费用报销制度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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