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 索 引 号  luozhuangqulz520/2018-0000026  公开方式  主动公开
 信息名称  2018年傅庄街道办事处部门预算  成文日期  2018-11-01
 公开日期  2018-11-01  发布机构  罗庄区傅庄街道
2018年傅庄街道办事处部门预算

 

 

 

2018年傅庄街道办事处部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

傅庄街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、 部门预算单位构成

傅庄街道办处事处2018年部门决算单位只有办事处机关一个单位,没有二级单位。 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

3,089.49

合计

40

3,089.49

二、上级补助收入

2

 

一般公共服务支出

41

2,011.88

三、事业收入

3

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

42

1,816.28

四、经营收入

4

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

43

482.13

五、附属单位上缴收入

5

 

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

44

1,334.15

六、其他收入

6

 

  统计信息事务

45

7.94

 

7

 

    行政运行(统计信息事务)

46

7.94

 

8

 

  财政事务

47

187.66

 

9

 

    行政运行(财政事务)

48

187.66

 

10

 

文化体育与传媒支出

49

79.67

 

11

 

  新闻出版广播影视

50

79.67

 

12

 

    行政运行(广播影视)

51

79.67

 

13

 

社会保障和就业支出

52

226.64

 

14

 

  行政事业单位离退休

53

215.74

 

15

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

54

215.74

 

16

 

  财政对其他社会保险基金的补助

55

10.90

 

17

 

    财政对失业保险基金的补助

56

8.74

 

18

 

    财政对工伤保险基金的补助

57

2.16

 

19

 

医疗卫生与计划生育支出

58

268.28

 

20

 

  计划生育事务

59

202.61

 

21

 

    计划生育机构

60

202.61

 

22

 

  行政事业单位医疗

61

65.68

 

23

 

    行政单位医疗

62

65.68

 

24

 

农林水支出

63

350.11

 

25

 

  农业

64

308.65

 

26

 

    行政运行(农业)

65

308.65

 

27

 

  林业

66

9.56

 

28

 

    行政运行(林业)

67

9.56

 

29

 

  水利

68

31.91

 

30

 

    行政运行(水利)

69

31.91

 

31

 

住房保障支出

70

152.91

 

32

 

  住房改革支出

71

152.91

 

33

 

  住房公积金

72

152.91

 

34

 

 

73

 

本年收入合计

35

3,089.49

本年支出合计

74

3,089.49

用事业基金弥补收支差额

36

 

结余分配

75

 

上年结转和结余

37

 

年末结转和结余

76

 

 

38

 

 

77

 

合计

39

3,089.49

合计

78

3,089.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

3,089.49

合计

30

3,089.49

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

31

1,755.34

三、事业收入

3

 

  基本工资

32

475.63

四、经营收入

4

 

  津贴补贴

33

736.01

五、附属单位上缴收入

5

 

  奖金

34

98.12

六、其他收入

6

 

  机关事业单位基本养老保险

35

215.74

 

7

 

  职工基本医疗保险缴费

36

65.68

 

8

 

  其他社会保障缴费

37

10.90

 

9

 

  住房公积金

38

152.91

 

10

 

  其他工资福利支出

39

0.36

 

11

 

商品和服务支出

40

1,334.15

 

12

 

  办公费

41

50.00

 

13

 

  印刷费

42

10.00

 

14

 

  电费

43

60.00

 

15

 

  取暖费

44

5.00

 

16

 

  公务接待费

45

36.00

 

17

 

  工会经费

46

21.00

 

18

 

  公务用车运行维护费

47

8.00

 

19

 

  其他商品和服务支出

48

1,144.15

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

3,089.49

本年支出合计

54

3,089.49

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

3,089.49

合计

58

3,089.49


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

合计

3,089.49

3,089.49

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,011.88

2,011.88

 

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,816.28

1,816.28

 

 

 

 

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

482.13

482.13

 

 

 

 

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,334.15

1,334.15

 

 

 

 

 

20105

  统计信息事务

7.94

7.94

 

 

 

 

 

2010501

    行政运行(统计信息事务)

7.94

7.94

 

 

 

 

 

20106

  财政事务

187.66

187.66

 

 

 

 

 

2010601

    行政运行(财政事务)

187.66

187.66

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

79.67

79.67

 

 

 

 

 

20704

  新闻出版广播影视

79.67

79.67

 

 

 

 

 

2070401

    行政运行(广播影视)

79.67

79.67

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

226.64

226.64

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

215.74

215.74

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

215.74

215.74

 

 

 

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

10.90

10.90

 

 

 

 

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

8.74

8.74

 

 

 

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2.16

2.16

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

268.28

268.28

 

 

 

 

 

21007

  计划生育事务

202.61

202.61

 

 

 

 

 

2100716

    计划生育机构

202.61

202.61

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

65.68

65.68

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

65.68

65.68

 

 

 

 

 

213

农林水支出

350.11

350.11

 

 

 

 

 

21301

  农业

308.65

308.65

 

 

 

 

 

2130101

    行政运行(农业)

308.65

308.65

 

 

 

 

 

21302

  林业

9.56

9.56

 

 

 

 

 

2130201

    行政运行(林业)

9.56

9.56

 

 

 

 

 

21303

  水利

31.91

31.91

 

 

 

 

 

2130301

    行政运行(水利)

31.91

31.91

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

152.91

152.91

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

152.91

152.91

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

152.91

152.91

 

 

 

 

 

 


支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合计

3,089.49

1,955.34

1,134.15

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,011.88

877.73

1,134.15

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,816.28

682.13

1,134.15

 

 

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

482.13

482.13

 

 

 

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,334.15

200.00

1,134.15

 

 

 

20105

  统计信息事务

7.94

7.94

 

 

 

 

2010501

    行政运行(统计信息事务)

7.94

7.94

 

 

 

 

20106

  财政事务

187.66

187.66

 

 

 

 

2010601

    行政运行(财政事务)

187.66

187.66

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

79.67

79.67

 

 

 

 

20704

  新闻出版广播影视

79.67

79.67

 

 

 

 

2070401

    行政运行(广播影视)

79.67

79.67

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

226.64

226.64

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

215.74

215.74

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

215.74

215.74

 

 

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

10.90

10.90

 

 

 

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

8.74

8.74

 

 

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2.16

2.16

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

268.28

268.28

 

 

 

 

21007

  计划生育事务

202.61

202.61

 

 

 

 

2100716

    计划生育机构

202.61

202.61

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

65.68

65.68

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

65.68

65.68

 

 

 

 

213

农林水支出

350.11

350.11

 

 

 

 

21301

  农业

308.65

308.65

 

 

 

 

2130101

    行政运行(农业)

308.65

308.65

 

 

 

 

21302

  林业

9.56

9.56

 

 

 

 

2130201

    行政运行(林业)

9.56

9.56

 

 

 

 

21303

  水利

31.91

31.91

 

 

 

 

2130301

    行政运行(水利)

31.91

31.91

 

 

 

 

221

住房保障支出

152.91

152.91

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

152.91

152.91

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

152.91

152.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,089.49 

一、一般公共服务支出

2,011.88

2,011.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

79.67

79.67

 

 

 

八、社会保障和就业支出

226.64

226.64

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

268.28

268.28

 

 

 

十、农林水支出

350.11

350.11

 

 

 

十一、住房保障支出

152.91

152.91

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,089.49 

本年支出合计

3,089.49

3,089.49

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,089.49 

合计

3,089.49

3,089.49

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

3,089.49

1,955.34

1,134.15

201

一般公共服务支出

2,011.88

877.73

1,134.15

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,816.28

682.13

1,134.15

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

482.13

482.13

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,334.15

200.00

1,134.15

20105

  统计信息事务

7.94

7.94

 

2010501

    行政运行(统计信息事务)

7.94

7.94

 

20106

  财政事务

187.66

187.66

 

2010601

    行政运行(财政事务)

187.66

187.66

 

207

文化体育与传媒支出

79.67

79.67

 

20704

  新闻出版广播影视

79.67

79.67

 

2070401

    行政运行(广播影视)

79.67

79.67

 

208

社会保障和就业支出

226.64

226.64

 

20805

  行政事业单位离退休

215.74

215.74

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

215.74

215.74

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

10.90

10.90

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

8.74

8.74

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2.16

2.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

268.28

268.28

 

21007

  计划生育事务

202.61

202.61

 

2100716

    计划生育机构

202.61

202.61

 

21011

  行政事业单位医疗

65.68

65.68

 

2101101

    行政单位医疗

65.68

65.68

 

213

农林水支出

350.11

350.11

 

21301

  农业

308.65

308.65

 

2130101

    行政运行(农业)

308.65

308.65

 

21302

  林业

9.56

9.56

 

2130201

    行政运行(林业)

9.56

9.56

 

21303

  水利

31.91

31.91

 

2130301

    行政运行(水利)

31.91

31.91

 

221

住房保障支出

152.91

152.91

 

22102

  住房改革支出

152.91

152.91

 

2210201

    住房公积金

152.91

152.91

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1,955.34

1,755.34

200.00

301

 

1,755.34

1,755.34

 

30101

基本工资

475.63

475.63

 

30102

津贴补贴

736.01

736.01

 

30103

奖金

98.12

98.12

 

30108

机关事业单位基本养老保险

215.74

215.74

 

30110

职工基本医疗保险缴费

65.68

65.68

 

30112

其他社会保障缴费

10.90

10.90

 

30113

住房公积金

152.91

152.91

 

30199

其他工资福利支出

0.36

0.36

 

302

 

200.00

 

200.00

30201

办公费

50.00

 

50.00

30202

印刷费

10.00

 

10.00

30206

电费

60.00

 

60.00

30208

取暖费

5.00

 

5.00

30217

公务接待费

36.00

 

36.00

30228

工会经费

21.00

 

21.00

30231

公务用车运行维护费

8.00

 

8.00

30299

其他商品和服务支出

10.00

 

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无数据填零,请不要删除。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

44.00

 

8.00

 

8.00

36.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计3089.49万元,比2017年预算数增加315.87万元,增长11.39%。全部为财政拨款收入3089.49万元。

2018年支出总计3089.49万元,比2017年预算数增加315.87万元,增长11.39%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)2011.88万元,社会保障和就业支出(类)226.64万元,文化教育与传媒支出79.67万元,医疗支出和计划生育支出268.28万元,农林水支出350.11万元,住房保障支出152.91万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1755.34万元,商品和服务支出(类)1334.15万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计3089.49万元,比2017年预算数增加315.87万元,增长11.39%其中一般公共预算3089.49万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计3089.49万元,2017年预算数增加315.87万元,增长11.39%支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出2011.88万元,主要用于主要用于办事处机关人员工资及日常办公运行支出支出。

2、社会保障和就业(类)支出226.64万元,主要用于办事处工作人员缴纳养老医疗保险费用支出。

3、文化教育与传媒支出79.67万元,主要用于办事处辖区学校民师工资及学校补助支出。

4、医疗支出和计划生育支出268.28万元,主要用于办事处计生办日常费用及计生事业费专项开支。

5、农林水支出350.11万元,主要用于办事处农林口工作人员工资及各个社区便民服务建设。

6、住房保障支出152.91万元,主要用于办事处机关人员缴纳住房公积金费用支出。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为3089.49万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出482.13万元,主要用于主要用于办事处机关行政人员工资。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出1334.15万元,主要用于办事处机关运行及日常办公运行支出。一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出7.94万元,主要用于办事处统计人员工资支出。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出187.66万元,主要用于办事处财政人员工资支出。

2、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)支出79.67万元,主要用于办事处文化站人员工资及辖区学校民师工资、学校补助支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出215.74万元,主要用于办事处机关人员上交养老保险费用支出。社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出8.74万元,主要用于办事处机关人员上交失业保险金费用支出。社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出2.16万元,主要用于办事处工作人员缴纳工伤保险费用支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出202.61万元,主要用于办事处计生办人员工资以及计生事业费等各项费用的开支。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出65.68万元,主要用于办事处工作人员缴纳医疗保险费用支出。

5、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出308.65万元,主要用于办事处农业口人员的工资开支。农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)支出9.56万元,主要用于办事处林业口人员的工资开支。农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出31.91万元,主要用于办事处水利口人员的工资开支。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出308.65万元,主要用主要用于办事处机关人员缴纳住房公积金费用支出。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1955.34万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1755.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出200.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度傅庄街道办事处机关运行经费支出200.00万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年傅庄街道办事处一般公共预算“三公”经费预算数为44.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元,公务接待费36.00万元。

2018年“三公”经费预算与2017年基本持平,主要原因是因公出国(境)、公务用车及公务接待量都与2017年基本持平。其中:因公出国(境)费与2017年基本持平,公务用车购置及运行维护费与2017年基本持平,公务接待费与2017年基本持平

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

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